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Spero di essere nella sezione giusta.
A inizio anno ho pagato 2 ritenute per 2 professionisti che agivano sulla mia attività.
Adesso sto compilando gli Studi di Settore e Unico 2011 con il mod. RE.
La mia domanda è: come devo trattare le somme versate? Devo scaricarle come "altre spese" (in questo caso andrebbero solo ad abbassare il mio positivo) o trattarle come le mie ritenute pagate da altri per me?
Chiedo aiuto.....
Grazie.
Roberto DG
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Mi rispondo da solo.
Quelle somme non vanno proprio trattate in quanto sono state lasciate da altri...
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Ciao,
scusa ma i tuoi post non mi sono molto chiari.... hai avuto dei collaboratori e tu hai versato le ritenute per loro ?
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sandro.oliva Ha scritto:Ciao,
scusa ma i tuoi post non mi sono molto chiari.... hai avuto dei collaboratori e tu hai versato le ritenute per loro ?
PRESUMO che i suoi collaboratori gli abbiano fatturato dei lavori e lui gli abbia versato le ritenute... imho
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Ho pagato 2 professionisti per prestazioni inerenti la mia attività tramite la loro fattura dove è stata esposta la ritenuta d'acconto che io poi ho dovuto versare per loro.
In pratica anzichè dare a loro tutta la cifra ho dato la cifra meno la r.a. che poi ho versato con il cod. 1040.
Non avevo capito bene il meccanismo... Credevo di aver pagato io quei soldi ma io in realtà li ho presi da loro nel momento del pagamento della fattura.
Io poi sono negato per queste cose... (lo stomaco mi si chiude!) anche se poi sono riuscito da molti anni a farmi il mio fisco senza mai incorrere in errori.
Sono convinto che è stato solo.........
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si ma non capisco "in quanto sono state lasciate da altri... " ?????
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Ed a chi non si chiude lo stomaco con le tasse :lol:
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Roberto DG Ha scritto:Ho pagato 2 professionisti per prestazioni inerenti la mia attività tramite la loro fattura dove è stata esposta la ritenuta d'acconto che io poi ho dovuto versare per loro.
In pratica anzichè dare a loro tutta la cifra ho dato la cifra meno la r.a. che poi ho versato con il cod. 1040.
Non avevo capito bene il meccanismo... Credevo di aver pagato io quei soldi ma io in realtà li ho presi da loro nel momento del pagamento della fattura.
Ok, ora è più chiaro. Attenzione ad effettuare i versamenti entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura o ricevuta, ed ad indicare il mese giusto di riferimento.
Quei soldi li hai "trattenuti" e versati tu in quanto sostituto d'imposta. Anche io ho avuto collaboratori, sia con partita iva che occasionali, controllerò meglio i miei unici e ti saprò dire. Ste cose quà me le fa il commercialista..
Sandro
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Sì e oltre il versamento ora dovrò compilare il 770 semplificato per
comunicare i versamenti che lo Stato ha già incassato e che quindi dovrebbe già conoscere....
Questa è la burocrazia inutile! Ormai paghiamo tutto on-line con il pin, che ci vuole a riscontrare i versamenti eseguiti da noi ut
onti??
Invece su Unico continuiamo a mettere case e terreni senza gli identificativi catastali (foglio-particella-sub). Una vera follia e un grande aiuto per chi vuole marciarci sopra...... :/
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Io ho dato una rapida occhiata,e nei miei vecchi unici credo di aver inserito al rigo "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato" le cifre lorde per i collaboratori. Ma devo controllare meglio.